克孜勒苏柯尔克孜自治州质量技术监督局2019年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州质量技术监督局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克州质量技术监督局2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 克州质量技术监督局2019年部门预算情况说明
一、关于克州质量技术监督局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州质量技术监督局2019年收入预算情况说明
三、关于克州质量技术监督局2019年支出预算情况说明
四、关于克州质量技术监督局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州质量技术监督局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州质量技术监督局2019年项目支出情况说明
八、关于克州质量技术监督局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州质量技术监督局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州质量技术监督局2019年单位概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;根据有关法律、法规进行行政执法工作。
(2)负责质量管理工作。贯彻实施国家质量振兴纲要;拟订并组织实施克州质量工作政策、规划和措施;推进和实施名牌发展战略,组织开展克州产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;组织实施缺陷产品召回制度。
(3)负责克州产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,负责工业产品生产许可证证后监理;统一管理克州纤维质量监督检验工作;组织开展产品质量安全专项整治工作;依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动;负责机动车安全技术检验机构监督管理。
(4)负责统一管理克州标准化工作。组织地方标准的制定、修订和发布,管理企业标准备案;监督标准的贯彻执行;推行采用国际标准和国外先进标准;指导企业标准化工作和农业标准化工作;负责办理克州商品条码工作。
(5)负责统一管理克州计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量标准、计量器具、量值传递、强制检定和比对工作;指导建立健全计量检定体系和节能减排等企业计量工作;监督管理计量检定机构、计量校准机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格;负责规范、监督商品量和市场计量行为。
(6)负责统一管理和监督克州认证认可工作。监督管理实验室、技术检验机构和鉴定机构;组织实施强制性产品认证监督工作;负责对相关检验检测机构依法授权和监督管理。
综合管理全州锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的安全检查监督工作,贯彻落实国家法规、规章,拟定自治州规章、制度并组织实施。对锅炉、压力容器实施进出口监督检查。
(7)承担克州食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。贯彻落实食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理的制度;负责食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理工作。
(8)承担克州特种设备安全监督管理工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
(9)承办克州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州质量技术监督局无下属预算单位,下设10个处室,分别是:办公室、纪检监察室、财务科、法制宣传科、质量监督科、标准计量科、特种设备安全监察科、食品相关产品监督管理科、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区分局、吐尔尕特口岸分局。
克州质量技术监督局编制数18,实有人数24人,其中:在职24人,增加0人,减少0人;退休13人,增加0人,减少0人;离休 0人,增加或减少0人。
第二部分克州质量技术监督局2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克州质量技术监督局单位:万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款(补助)
|
485.80
|
201 一般公共服务支出
|
729.45
|
一般公共预算
|
485.80
|
202 外交支出
|
0.00
|
政府性基金预算
|
0.00
|
203 国防支出
|
0.00
|
教育收费(财政专户)
|
0.00
|
204 公共安全支出
|
0.00
|
事业收入
|
0.00
|
205 教育支出
|
0.00
|
上级补助收入
|
0.00
|
206 科学技术支出
|
0.00
|
事业单位经营收入
|
0.00
|
207 文化体育与传媒支出
|
0.00
|
其他收入
|
0.00
|
208 社会保障和就业支出
|
0.00
|
预算外收入
|
0.00
|
209 社会保险基金支出
|
0.00
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
211 节能环保支出
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
213 农林水支出
|
0.00
|
|
|
214 交通运输支出
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
217 金融支出
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0.00
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费支出
|
0.00
|
本 年 收 入 小 计
|
485.80
|
本 年 支 出 小 计
|
729.45
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
243.65
|
230 转移性支出
|
0.00
|
收 入 总 计
|
729.45
|
支 出 总 计
|
729.45
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州质量技术监督局单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
729.45
|
485.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
243.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州质量技术监督局单位:万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
729.45
|
439.76
|
289.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州质量技术监督局单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
485.80
|
201 一般公共服务支出
|
485.80
|
485.80
|
0.00
|
一般公共预算
|
485.80
|
202 外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
政府性基金预算
|
0.00
|
203 国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204 公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205 教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206 科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211 节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213 农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214 交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
217 金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本 年 收 入 小 计
|
485.80
|
本 年 支 出 小 计
|
485.80
|
485.80
|
0.00
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
243.65
|
230 转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
收 入 总 计
|
128.02
|
支 出 总 计
|
485.80
|
485.80
|
0.00
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州质量技术监督局
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
485.80
|
423.68
|
62.12
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
485.80
|
423.68
|
62.12
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州质量技术监督局
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30209
|
物业管理费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
24.35
|
24.35
|
0.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
11.35
|
11.35
|
0.00
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
101.21
|
101.21
|
0.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.48
|
0.00
|
1.48
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
4.83
|
0.00
|
4.83
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6.50
|
0.00
|
6.50
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
25.73
|
25.73
|
0.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
9.55
|
9.55
|
0.00
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
43.79
|
43.79
|
0.00
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
16.50
|
0.00
|
16.50
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
143.10
|
143.10
|
0.00
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
13.28
|
0.00
|
13.28
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.84
|
1.84
|
0.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
2.67
|
0.00
|
2.67
|
||
|
|
合计
|
128.02
|
360.92
|
62.76
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门:克州质量技术监督局
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
联建工作经费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
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201
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38
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01
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行政运行
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群众工作人员补助经费
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47.12
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47.12
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合计
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62.12
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15.00
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47.12
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州质量技术监督局单位:万元
合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
6.50
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0.00
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6.50
|
0.00
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6.50
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0.00
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州质量技术监督局单位:万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注:2019年未安排政府性基金预算支出。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州质量技术监督局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州质量技术监督稽查队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算729.45万元。
收入预算包括:一般公共预算、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。
支出预算包括:一般公共服务支出。
二、关于克州质量技术监督局2019年收入预算情况说明
克州质量技术监督局收入预算729.45万元,其中:
一般公共预算485.8万元,占66.6%,比上年减少10.71万元,主要原因是2018年追加个人取暖费、补发2017年度中央艰边贴;
政府性基金预算未安排;
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)243.65万元,占33.4%,比上年增加196.65万元,主要原因是增加综合办公楼工程款、群众工作人员经费。
三、关于克州质量技术监督局2019年支出预算情况说明
克州质量技术监督局2019年支出预算729.45万元,其中:
基本支出439.76万元,占60.29%,比上年增加3.89万元,主要原因是增加人员医疗保险、养老保险及住房公积金。
项目支出289.69万元,占39.71%,比上年增加182.05万元,主要原因是增加综合办公楼工程款及2018年结余的群众工作人员经费。
四、关于克州质量技术监督局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算485.8万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于克州质量技术监督局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州质量技术监督局2019年一般公共预算拨款基本支出423.68万元,比上年执行数减少189.23万元,下降30.87%。主要原因是:2018年执行数中的群众工作人员经费及生活补助费都从基本支出中发放,2019年预算中群众工作人员经费和生活补助不在基本支出中。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务(301类)347.73万元,占82.07%。
2.一般公共服务(302类)62.76万元,占14.82%。
3.一般公共服务(303类)13.19万元,占3.11%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务(201类)财政事务(38款)行政运行(01项):2019年预算数为485.8万元,比上年执行数减少214.02万元,下降30.58%,主要原因是2018年追加个人取暖费、补发2017年度中央艰边贴、含上年结余数。
六、关于克州质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出 万元,其中:
人员经费360.92万元,主要包括:基本工资101.21万元、津贴补贴143.1万元、奖金9.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.79万元、其他社会保障缴费24.35万元、住房公积金25.73万元、退休费11.35万元、奖励金1.84万元。
公用经费62.76万元,主要包括:办公费13.28万元、印刷费0.8万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费3万元、取暖费4.83万元、物业管理费0.2万元、差旅费8万元、维修(护)费2万元、劳务费16.5万元、工会经费1.48万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费6.5万元、办公设备购置2.5万元。
七、关于克州质量技术监督局2019年项目支出情况说明
1、项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:财政要求
预算安排规模:财政授权支付
项目承担单位:克州质量技术监督局
资金分配情况:大村10万元,小村5万元
资金执行时间:2019年1月1日
2、项目名称:群众工作人员生活补助
设立的政策依据:财政要求
预算安排规模:财政授权支付
项目承担单位:克州质量技术监督局
资金分配情况:47.12万元
资金执行时间:2019年1月1日
资金来源:财政拨款
补贴人数:21人
补贴标准:12个月*17人*1800元/月
10个月*4人*2600元/月
补贴范围:克州质监系统(5个单位)
补贴方式:项目资金
发放程序:组长上报人员名单-财务科落实-领导审批-州财政局审批-财务科支付
受益人群和社会效益:质监系统职工;落实自治区党委(政府)及自治州党委(政府)下达的任务。
八、关于克州质量技术监督局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州质量技术监督局2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.5万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8.2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是2019年未安排支出;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是2019年未安排支出];公务用车运行费减少7.4万元,主要原因是因机构改革,车辆减少;公务接待费增加(减少)万元,主要原因是2019年预算未安排支出。
九、关于克州质量技术监督局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州质量技术监督局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,克州质量技术监督局本级及下属0家行政单位、 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.76万元,比上年预算增加0.58万元,增长0.93%。主要原因是人员福利费增加0.38万元;工会经费增加0.2万元。
(二)政府采购情况
2019年,克州质量技术监督局及下属单位政府采购预算32.3万元,其中:政府采购货物预算22万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.3万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.3万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额32.3万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州质量技术监督局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋26031.76平方米,价值222.73万元。
2.车辆5辆,价值82.14万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆5辆,价值82.14万元。
3.办公家具价值47.87万元。
4.其他资产价值176.81万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额62.12万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州质量技术监督局
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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15
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其中:财政拨款
|
15
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其他资金
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0
|
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项目总体目标
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解决困难家庭实际困难,开展群众工作运转,落实自治区党委(政府)及自治州党委(政府)下达的任务,维护社会稳定。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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15万元
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开展群众工作运转经费(大村10万,小村5万)
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时效指标
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按进度完成
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2019年1月-12月
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数量指标
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群众工作
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25次(开展群众工作使用车辆等)
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各类活动、宣传工作
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每月及重大节日期间
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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帮助贫困人口脱贫
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65%以上
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可持续影响指标
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||||||
社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
|
满意度指标
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群众满意度
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95%以上
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州质量技术监督局
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项目名称
|
群众工作人员生活补助
|
||||
项目资金(万元)
|
年度资金总额:
|
47.12
|
其中:财政拨款
|
47.12
|
其他资金
|
0
|
|
项目总体目标
|
解决困难家庭实际困难,落实自治区党委(政府)及自治州党委(政府)下达的任务,维护社会稳定。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值(包含数字及文字描述)
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
47.12万元
|
开展群众工作人员生活补助(12
个月*17人*1800元/月;10个月*4人*2600元/月)
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
按进度完成
|
2019年1月-12月
|
|||||
|
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||||||
数量指标
|
群众工作人员补助
|
12次
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
解决工作人员生活问题
|
100%
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
95%以上
|
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工作人员满意度
|
100%
|
(五)其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州质量技术监督局
2019年2月3日
(此件公开发布)