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克州美术馆2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 17:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆克州美术馆作为一个公益性与事业性并重的机构须具备多项职能:收藏、研究、展览、教育等。美术馆可以通过展览向公众传达价值取向,提高公众的审美品位,丰富大众的日常生活,启迪公众发挥想象力和思考问题,从侧面推动社会发展。克州美术馆深入贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣克州党委、人民政府的中心工作,全面贯彻落实自治州党委、政府决策部署,行使好展览的基本职能,本着对艺术家负责,对人民群众负责的宗旨,广泛开展了各式各样的展览和文化活动,特别是多次举办了书画惠民活动,如送书画进部队、进学校等,让公众与书画家的创作过程和作品零距离接触,丰富广大群众的文化生活,提高大众的艺术修养。

二、机构设置及人员情况

克州美术馆2020年度,实有人数9人,其中:在职人员8人,离休人员0人,退休人员1人。

从部门决算单位构成看,克州美术馆部门决算包括:克州美术馆决算。单位无下属预算单位,下设0个科室,分别是:无。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入169.87万元,与上年相比,增加8.36万元,增长5.18%,主要原因是:本年度职工调资,追加恢复工作人员工资。本年支出114.64万元,与上年相比,减少80.08万元,降低41.13%,主要原因是:本年度减少免费开放活动次数。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入169.87万元,其中:财政拨款收入92.58万元,占54.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入77.29万元,占45.5%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出114.64万元,其中:基本支出108.24万元,占94.42%;项目支出6.4万元,占5.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入92.58万元,与上年相比,减少68.89万元,降低42.66%。主要原因是:本年度克州风情园雕塑经费盘活资金拨款其他资金账户。财政拨款支出101.23万元,与上年相比,减少93.33万元,降低47.97%,主要原因是:本年度减少免费开放活动次数。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数95.72万元,决算数92.58万元,预决算差异率-3.28%,主要原因是:本年度克州风情园雕塑经费盘活资金拨款其他资金账户。财政拨款支出年初预算数95.72万元,决算数101.23万元,预决算差异率5.76%,主要原因是:本年度发放学前教育生活补助费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出101.23万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2070105文化展示及纪念机构85.41万元

2070199其他文化和旅游支出6.4万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.41万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出94.33万元,其中:

人员经费92.93万元,包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费1.9万元,包括:办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年未安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出等。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无三公经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度未购置车辆;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务车;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州美术馆日常公用经费1.89万元,比上年增加1.25万元,增长195.31%,主要原因是:本年度电水费比往年增加。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额20.55万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.55万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金6.4万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金主要用于支持美术馆免费开展基本公共文化服务,包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过该项目的实施,美术馆有效满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。发现的问题及原因:一是在工作开展中,资金执行率不够高;二是项目开展过程中,工作任务较重,开展缓慢。下一步改进措施:一是进一步加快资金支出力度,二是提高统筹协调能力,推进项目顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州美术馆2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州美术馆.XLS

2021年8月9日

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