克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2019年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州档案局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州档案局预算公开表
一、克州档案局收支总体情况表
二、克州档案局收入总体情况表
三、克州档案局支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克州档案局预算情况说明
一、关于克州档案局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州档案局2019年收入预算情况说明
三、关于克州档案局2019年支出预算情况说明
四、关于克州档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州档案局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州档案局2019年项目支出情况说明
八、关于克州档案局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州档案局概况
一、主要职能
依据党和国家的方针、政策、法律、法规,对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理;拟定自治州档案工作规章,依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料,名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料,做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作;负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导,档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作;
二、机构设置及人员情况
克州档案局无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、保管利用科、法规业务科、编研科、电子信息化科、档案征集接收科。
克州档案局编制数22,实有人数16人,其中:在职16人,增加或减少0;退休15人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分2019年克州档案局预算公开表
表一:
克州档案局收支总体情况表
编制部门:克州档案局单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款(补助)
|
255.14
|
201 一般公共服务支出
|
285.94
|
一般公共预算
|
255.14
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
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|
212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
|
217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
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|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本年收入小计
|
255.14
|
本年支出小计
|
285.94
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
30.8
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
285.94
|
支出总计
|
285.94
|
表二:
克州档案局收入总体情况表
填报部门:克州档案局单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
26
|
1
|
行政运行(档案事务)
|
285.94
|
255.14
|
|
|
|
|
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|
|
|
30.8
|
|
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表三:
克州档案局支出总体情况表
编制部门:克州档案局单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
26
|
1
|
行政运行(档案事务)
|
285.94
|
260.49
|
25.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州档案局单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
255.14
|
201 一般公共服务支出
|
255.14
|
255.14
|
|
一般公共预算
|
255.14
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
2.00
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
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|
213 农林水支出
|
|
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|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本年收入小计
|
255.14
|
本年支出小计
|
255.14
|
255.14
|
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
30.8
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
255.14
|
支出总计
|
255.14
|
255.14
|
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
|||||||||
编制部门:克州档案局
|
|
|
单位:万元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
||||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
|||||||
201
|
26
|
1
|
行政运行(档案事务)
|
255.14
|
229.68
|
25.46
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
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|
|||
|
|
|
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|
|||
|
|
|
|
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|
|||
|
|
|
|
|
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|
|||
|
|
|
|
|
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|
|||
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|||
|
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|
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|
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|
|||
|
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|
|
|
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|
|||
|
|
|
|
|
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|
|||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
合计
|
|
|
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州档案局
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30302
|
退休费
|
14.61
|
14.61
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.7
|
|
1.7
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
4.5
|
|
4.5
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.3
|
|
0.3
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.55
|
|
1.55
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
4.9
|
4.9
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2
|
|
2
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
81.97
|
81.97
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
|
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.86
|
|
0.86
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
24.7
|
24.7
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
58.81
|
58.81
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
17.27
|
17.27
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.7
|
|
0.7
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
14.62
|
14.62
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.2
|
1.2
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
229.68
|
218.08
|
11.61
|
表七:
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门:克州档案局
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
201
|
26
|
1
|
行政运行(档案事务)
|
档案事业费
|
7.5
|
|
7.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
26
|
1
|
行政运行(档案事务)
|
群众工作经费
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
26
|
1
|
行政运行(档案事务)
|
群众工作人员补助
|
12.96
|
|
|
12.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|||
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|
|
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|
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|
|
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|
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|||
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|||
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
25.46
|
|
12.5
|
|
12.96
|
|
|
|
|
|
|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州档案局单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
2.3
|
|
2.3
|
|
2.00
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州档案局单位:万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:我单位无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。
第三部分2019年克州档案局预算情况说明
一、关于克州档案局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州档案局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算285.94万元。
收入预算包括:一般公共预算收入255.14万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30.8万元。
支出预算包括:一般公共服务支出285.94万元。
二、关于克州档案局2019年收入预算情况说明
克州档案局收入预算285.94万元,其中:
一般公共预算255.14万元,占89%,比上年预算283.55万元减少28.41万元,主要原因是2018年做部门预算时财政安排的群众工作经费和群众工作人员补助费高,因此2019年收入下降。
政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入;
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30.8万元,占11%,比上年增加23.5万元,主要原因是包括上年年末结转结余和其他账户资金结余。是2016年自治区档案局拨入的设备购置费没有用完。
三、关于克州档案局2019年支出预算情况说明
克州档案局2019年支出预算285.94万元,其中:
基本支出260.49万元,占91.1%,比上年235.33万元增加25.16万元,主要原因是2019年做部门预算时人员经费都是按照2018年底新增资标准来核算的。
项目支出25.46万元,占8.9%,比上年55.52万元减少30.06万元,主要原因是2019年群众工作经费和群众工作人员补助费减少。
四、关于克州档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算255.14万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨
款。
支出预算包括:一般公共服务支出255.14万元,主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。
五、关于克州档案局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州档案局2019年一般公共预算拨款基本支出229.68万元,比上年执行数288.15万元减少58.47万元,下降20.29%。主要原因是:2019年做部门预算时我单位在职人员较2018年减少一人,工资部分减少;对个人和家庭的补助减少了;财政减少公用经费安排力度,我单位严格压减各项公用经费支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出(类)255.14万元,占100%。
2. 一般公共服务支出对应的基本支出229.68万元是指人员经费支出和公用经费支出,占90%;项目支出25.46万元是指档案事业费、群众工作人员补助经费、群众工作经费,占10%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):2019年预算数为255.14万元,比上年执行数309.11万元减少53.97万元,减少17.46%。主要原因是;2019年做部门预算时较2018年人员减少。上年结余30.8万元比上年执行数13.46万元减少17.34万元,减少28.83%。主要原因是;2018年单位购置了办公设备。
六、关于克州档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州档案局2019年一般公共预算基本支出229.68万元,其中:人员经费218.08万元,主要包括:基本工资58.81万元、津贴补贴81.97万元、奖金4.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.7万元、其他社会保障缴费17.27万元、住房公积金14.62万元、退休费14.61万元、奖励金1.2万元。
公用经费11.61万元,主要包括:差旅费1.7万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.86万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费2万元、办公用品及设备采购4.5万元、邮电费0.7万元。
七、关于克州档案局2019年项目支出情况说明
(一)项目支出、专项业务费
1.项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:党的群众路线
预算安排规模:5万元
项目承担单位:克州档案局
资金分配情况:一次性拨付
资金执行时间:2019年1月-12月
2、项目名称:档案事业费
设立的政策依据:档案保管费
预算安排规模:7.5万元
项目承担单位:克州档案局
资金分配情况:按月拨付
资金执行时间:2019年1月至12月
(二)属于对个人补贴的项目支出
1.项目名称:群众工作人员补助
设立的政策依据:党的群众路线
预算安排规模:12.96万元
项目承担单位:克州档案局
资金分配情况:每月1.08万元
资金执行时间:2019年1月至12月
资金来源:财政拨款
补贴人数:6
补贴标准:1800元/人/月
补贴范围:群众工作人员
补贴方式:按月发放
发放程序:会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益:进一步促进为民、务实工作
八、关于克州档案局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2万元,公务接待费0.3万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是预算安排中没有因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算。【或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算】;公务用车运行费增加(减少)0万元,与上年持平,主要原因是单位本着勤俭节约的原则,确保“三公”经费只减不增;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。
九、关于克州档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,克州档案局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.61万元,比上年预算11.9万元减少0.29万元,下降2.43%。主要原因是:财政减少我单位公用经费安排力度,单位本着厉行节约的原则,减少日常公用经费支出。
(二)政府采购情况
2019年,克州档案局及下属单位政府采购预算38.31万元,其中:政府采购货物预算38.31万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2019年度克州档案局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州档案局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为149.24万元
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆2辆,价值20.76万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值20.76万元。
3.办公家具价值54.59万元。
4.其他资产价值73.89万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年克州档案局预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额25.46万元。具体情况见下表:
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州档案局
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项目名称
|
档案事业费
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项目资金(万元)
|
年度资金总额:
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7.5万元
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其中:财政拨款
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7.5万元
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其他资金
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项目总体目标
|
加强档案事业工作,提高服务质量。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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7.5万元
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按时完成
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时效指标
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2019年度
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2019年度
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数量指标
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7.5万元
|
7.5万元
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||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
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|
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||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
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丰富档案馆馆藏
|
丰富档案馆馆藏
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|
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可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
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||||||
社会效益指标
|
促进档案事业的发展
|
促进档案事业的发展
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
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|
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||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州档案局
|
项目名称
|
群众工作经费
|
||||
项目资金(万元)
|
年度资金总额:5万元
|
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其中:财政拨款
|
5万元
|
其他资金
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项目总体目标
|
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
|
成本指标
|
5万元
|
群众工作经费
|
||||
|
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||||||
时效指标
|
2019年度
|
2019年度
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||||||
数量指标
|
5万元
|
群众工作经费
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|||||
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||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
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|
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||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
为民办实事
|
为民办实事
|
||||
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||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
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||||||
社会效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好
|
||||
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州档案局
|
项目名称
|
群众工作人员补助
|
||||
项目资金(万元)
|
年度资金总额:12.96万元
|
|
其中:财政拨款
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12.96万元
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其他资金
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项目总体目标
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更好地开展各项工作,促进农民增收
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
|
成本指标
|
12.96万元
|
群众工作人员补助
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时效指标
|
2019年度
|
2019年度
|
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|
|
||||||
数量指标
|
12.96万元
|
群众工作人员补助
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|
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质量指标
|
良好
|
良好
|
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||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
促进农民增收
|
促进农民增收
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可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
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|
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||||||
社会效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
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||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
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|
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||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好
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(五)其他需说明的事项
克州档案局无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、2019年档案局批复表.xlsx
克州档案局
2019年1月29日
(此件公开发布)