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新疆维吾尔自治区共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 17:01 阅读 1

目录

第一部分 共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年收入预算情况说明

三、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年支出预算情况说明

四、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年项目支出情况说明

八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位概况

  一、主要职能

带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责,面向基层,服务大局,求真务实,奋发进取,充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。

1、团结、教育、引导青年坚持党的领导,坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策,在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2、参与社会协商对话,民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声,提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。

3、拓展服务领域,推动青少年服务体系的建立和完善,发挥党的助手和后备军的作用。

4、将共青团的工作重心放到基层,努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。

5、积极创新基层组织制度,使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置;从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合;从支部为活动主题转变为基层团委与支部共同成为活动主题,全面活跃基层工作。

6、进一步完善青少年维权体系,开展权益工作,拖动青少年工作手段的现代化,全心全意为青少年服务。

7、负责全州共青团基层组织建设,团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作,开展青农、青工、希望工程、统战站线的指导、组织、宣传工作。

8、进一步完善青联、学联工作制度,加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。

9、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会的部门预算包括:共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会本级预算及下属 2家预算单位在内的汇总预算。

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门本级下设3个处室,分别是:机关团委、学少部、社会青年组织工作部

本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位0家,事业单位 2家,纳入共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 少先队克孜勒苏柯尔克孜自治州工作委员会

2. 克孜勒苏柯尔克孜自治州青年联合会

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门编制数10,实有人数8人,其中:在职8人,增加或减少0人; 退休2人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州团委单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

137.65 

201 一般公共服务支出

137.65 

一般公共预算

137.65 

202 外交支出

 

政府性基金预算

0.00 

203 国防支出

 

上级补助收入

0.00 

204 公共安全支出

 

教育收费(财政专户)

0.00 

205 教育支出

 

事业收入

0.00 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

0.00 

207 文化体育与传媒支出

 

其他收入

0.00 

208 社会保障和就业支出

 

用事业基金弥补收支差额

 0.00

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

137.65

小 计

 137.65

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

0.00 

230 转移性支出

0.00 

收 入 总 计

137.65 

支 出 合 计

137.65 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州团委单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

29 

01 

行政运行(群众团体事务) 

137.65 

137.65 

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

29 

01 

合计

137.65 

137.65 

0.00 

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州团委单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

29

01

行政运行(机关团体事务) 

137.65

105.71

31.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

 29

 01

合计

137.65

105.71

31.94

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州团委单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

137.65 

201 一般公共服务支出

137.65 

137.65 

0.00 

一般公共预算

137.65 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

0.00 

203 国防支出

 

 

 

 

 1.72

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 137.65

小 计

137.65 

137.65 

0.00 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

137.65 

支 出 总 计

137.65 

137.65 

0.00 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州团委

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

29

01

行政运行(机关团体事务)

 137.65

105.71

31.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

01

合计

 123.99

 112.49

 11.0

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州团委

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30113

住房公积金

7.16

 7.16

 0.00

303

30309

奖励金

 0.19

 0.19

 0.00

302

 30242

办公用品及设备采购

1.25

 0.00

1.25

 302

 30231

公务用车运行维护费

0.50

 0.00

0.50

 302

 30214

租赁费

 0.00

 0.00

0.00

 302

 30211

差旅费

1.22

 0.00

1.22

303

30303

退休费

 1.24

 1.24

 0.00

 302

 30207

邮电费 

0.30

 0.00

 0.30

 301

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.51

 12.51

 0.00

302 

 30206

电费

 0.20

 0.00

 0.20

 302

30201 

办公费

 0.50

 0.00

0.50

 302

30228 

工会经费

 0.40

 0.00

 0.405

303

30305

生活补助

 0.44

 0.44

 0.00

 302

30217 

公务接待费

 1.00

 0.00

1.00

 302

30205 

水费

 0.10

 0.00

 0.10

 302

30202 

印刷费

0.35

0.00

0.35

301

30103

奖金

2.29

2.29

0.00

301

30102

津贴补贴

42.18

42.18

0.00

301

30101

基本工资

27.47

27.47

0.00

 302

30205 

会议费

0.30

0.00

0.30

301

30112

其他社会保障缴费

5.38

5.38

0.00

 302

30229 

福利费

0.72

0.00

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 105.71

98.87

 6.83

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州团委

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201 

29 

01 

 行政运行(群众团体事务)

青年联合会工作经费

 2.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

201 

29 

01 

 行政运行(群众团体事务)

西部计划志愿者工作经费

 8.00

 0.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

201 

29 

01 

 行政运行(群众团体事务)

少工委工作经费

 1.50

 0.00

 1.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

201 

29 

01 

 行政运行(群众团体事务)

访惠聚群众工作人员补助经费

 8.64

 0.00

 0.00

 8.64

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

201 

29 

01 

 行政运行(群众团体事务)

群众工作经费

 10.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

201 

29 

01 

 行政运行(群众团体事务)

群众工作人员生活补助经费

 1.80

 0.00

 0.00

 1.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

201 

29 

01 

 行政运行(群众团体事务)

合计

131.94

 0.00

 21.50

 10.4

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州团委单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 2.90

 0.00

1.40

 0.00

 1.40

 1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州团委单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算137.65万元。

收入预算包括:一般公共预算137.65万元。

支出预算包括:一般公共服务支出137.65万元。

二、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年收入预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门收入预算137.65万元,其中:

一般公共预算137.65万元,占100%,比上年增加13.47万元,主要原因是单位项目经费中新增“访惠聚”工作人员补助经费8.84万元,群众工作经费10万元,群众工作人员生活补助经费1.8万元,减少流动图书车经费2万元;

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是全年无政府性资金预算

三、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年支出预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年支出预算137.65万元,其中:

基本支出105.71万元,占76.8%,比上年减少0.76万元,主要原因是按照相关规定办公费比上年减少50%,减少流动图书车经费2万元。

项目支出31.94万元,占23.2%,比上年增加18.44万元,主要原因是单位项目经费中新增“访惠聚”工作人员补助经费8.84万元,群众工作经费10万元,群众工作人员生活补助经费1.8万元,减少流动图书车经费2万元。

四、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算137.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年一般公共预算拨款基本支出105.71万元,比上年执行数减少61.31万元,下降36.71%。主要原因是:按照相关规定办公费比上年减少50%,减少流动图书车经费2万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)137.65万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201类)财政事务(29款)行政运行(01项):2018年预算数为137.65万元,比上年执行数减少28.65万元,下降17.28%,主要原因是:按照相关规定办公费比上年减少50%,单位项目经费中新增访惠聚工作人员补助经费8.84万元,群众工作经费10万元,群众工作人员生活补助经费1.8万元,减少流动图书车经费2万元

六、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年一般公共预算基本支出105.71万元, 其中:

人员经费98.87万元,主要包括:基本工资27.47万元、津贴补贴42.18万元、奖金2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.51万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金7.16万元、退休费1.24万元、生活补助0.44万元、奖励金0.19万元

公用经费6.83万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.35万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费1.22万元、会议费0.3万元、公务接待费1万元、工会经费0.4万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公设备购置1.25万元等。

七、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年项目支出情况说明

1项目名称:少工委工作经费

设立的政策依据:少工委是加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导,推动少先队理论工作研究的指导与发展,每年定期开展少工委工作会议,培训全州少先队辅导员及日常管理工作,为单位延续性项目。

预算安排规模:1.5万元

项目承担单位:克州团委

资金分配情况:公务用车运行维护费5000元,其他商品和服务支出10000元

资金执行时间:2018年全年

2项目名称:西部计划志愿者工作经费

设立的政策依据:西部计划大学生志愿者计划是由2003年团中央开展的志愿西部、发展西部的一项计划,为加强西部计划大学生志愿者的统一管理,每年定期为他们租房、交暖气费、定期开展各类活动、培训和慰问,日常工作的开支。为单位延续性项目。

预算安排规模:8万元

项目承担单位:克州团委

资金分配情况:水费2000元,电费4000元,取暖费5000元,物业管理费8000元,会议费2000元,培训费4000元,公务接待费4000元,办公用品及设备采购1600元,其他商品和服务支出49400元。

资金执行时间:2018年全年

3项目名称:青年联合会工作经费

设立的政策依据:青年联合会是引导全州青年积极健康参与社会生活,努力为全州各族各界青年健康成长服务,每年定期开展各项活动,用于日常办公及开展调研。为单位延续性项目。

预算安排规模:2万元

项目承担单位:克州团委

资金分配情况:其中公务接待费5000元,其他商品和服务支出15000元。

资金执行时间:2018年全年

4项目名称:访惠聚”工作人员生活补助经费

设立的政策依据:按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村(社区)工作的意见》(克党办发【2017】51)号文件内容

预算安排规模:克州团委派驻访惠聚工作组工作人员4人,按要求应补助维稳人员补助经费8.64万元。

项目承担单位:克州团委

资金分配情况:每月1800元生活补助,4人,12个月,合计8.64万元。

资金执行时间:2018年2月-2019年1月

资金来源:州财政拨款

补贴人数4人

补贴标准1800元

补贴范围单位访惠聚驻村工作人员

补贴方式:现金

发放程序:每月按时发放

受益人群和社会效益:让单位访惠聚驻村工作人员更好的开展工作,做好访惠聚各项工作。

5项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村(社区)工作的意见》(克党办发【2017】51)号文件内容

预算安排规模:群众工作人员3人,按要求应补助群众工作人员生活补助经费1.8万元。

项目承担单位:克州团委

资金分配情况:每月1200元生活补助,3人,5个月,合计1.8万元。

资金执行时间:2018年1月-2018年5月

资金来源:州财政拨款

补贴人数3人

补贴标准1200元

补贴范围群众工作人

补贴方式:现金

发放程序:每月按时发放

受益人群和社会效益:让单位群众工作人员更好的开展工作,做好群众工作。

6项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村(社区)工作的意见》(克党办发【2017】51)号文件内容,我单位2018年“访惠聚”派驻单位为合建单位,合建单位有克州团委和克州妇幼保健站两个单位,经2家单位商议,克州团委为牵头单位,群众工作经费由牵头单位统一管理,按要求应补助经费10万元,为新增项目。

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州团委

资金分配情况:用于群众工作各项支出

资金执行时间:2018年全年

八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.4万元,公务接待费1.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是全年未安排预算;公务用车购置费为0万元,未全年安排预算。公务用车运行费减少1.1万元,主要原因是按照三公经费只减不增的原则,进一步加强三公经费的管理,同时单位办公经费减少30% ;公务接待费减少0.9万元,主要原因是按照三公经费只减不增的原则,进一步加强三公经费的管理,同时单位办公经费减少30% 。

九、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.83万元,比上年预算减少6.57万元,下降49.03%。主要原因是按照相关规定办公费比上年减少50%,减少流动图书车经费2万元。

(二)政府采购情况

2018年,共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门及下属单位政府采购预算1.41万元,其中:政府采购货物预算1.41万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值 0万元。

2.车辆1辆,价值17.98万元;其中:一般公务用车1辆,价值17.98万元;执法执勤用车 0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值9.05万元。

4.其他资产价值4.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目6个,涉及预算金额31.94万元。

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州团委

项目名称

少工委工作经费 

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州团委

项目实施单位

克州少工委 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

 白尔买提·托木西


项目资金(万元)

资金总额1.5万元

财政拨款1.5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

少工委是加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导,推动少先队理论工作研究的指导与发展,每年定期开展少工委工作会议培训全州少先队辅导员及日常管理工作,为单位延续性项目。

项目概况

5000元公务用车运行维护费,10000元其他商品和服务支出 

项目立项情况

项目立项的依据

贯彻党的方针,根据党对少年儿童教育工作的方针,制定全州少先队的年度工作计划并组织实施;倡导并指导开展各种形式的少先队活动 

项目申报的可行性

加强对少先队辅导员配备、培训、表彰、管理工作的指导

项目申报的必要性

推进少先队理论研究工作的指导与发展等工作 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、车辆运行费

2018年1月 

2018年12月 

2、其他商品和服务支出

2018年1月 

2018年12月 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州团委

项目名称

青年联合会工作经费 

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州团委

项目实施单位

克州青年联合会 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

 白尔买提·托木西


项目资金(万元)

资金总额2万元

财政拨款2万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

青年联合会是引导全州青年积极健康参与社会生活,努力为全州各族各界青年健康成长服务,每年定期开展各项活动,用于日常办公及开展调研。为单位延续性项目。

项目概况

5000元公务用车运行维护费,15000元其他商品和服务支出 

项目立项情况

项目立项的依据

高举爱国主义、社会主义的伟大旗帜,最广泛地团结和教育各族各界青年,最广泛地代表和维护各族各界青年的合法权益 

项目申报的可行性

积极引导青年健康成长、奋发成才 

项目申报的必要性

为克州社会稳定和长治久安作出应有的贡献

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、车辆运行费

2018年1月 

2018年12月 

2、其他商品和服务支出

2018年1月 

2018年12月 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州团委

项目名称

西部计划志愿者工作经费 

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州团委

项目实施单位

克州团委 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

 白尔买提·托木西


项目资金(万元)

资金总额8万元

财政拨款8万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

西部计划大学生志愿者计划是由2003年团中央开展的志愿西部、发展西部的一项计划,为加强西部计划大学生志愿者的统一管理,每年定期为他们租房、交暖气费、定期开展各类活动、培训和慰问,日常工作的开支。为单位延续性项目。

项目概况

水费2000元,电费4000元,取暖费5000元,物业管理费8000元,会议费2000元,培训费4000元,公务接待费4000元,办公用品及设备采购1600元,其他商品和服务支出49400元。

项目立项情况

项目立项的依据

教育管理西部计划志愿者,弘扬团结、友爱、互助、进步的志愿精神 

项目申报的可行性

为更好地为全州西部计划志愿者服务

项目申报的必要性

让更多的西部志愿者扎根克州、留在克州作出积极地贡献

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、办公费

2018年1月 

2018年12月 

2、其他商品和服务支出

2018年1月 

2018年12月 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州团委

项目名称

群众工作经费 

项目属性

新增项目延续项目

主管部门

 克州团委

项目实施单位

克州团委

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

 艾尼瓦尔·买合苏木


项目资金(万元)

资金总额10万元

财政拨款10万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

我单位2018年“访惠聚”派驻单位为合建单位,合建单位有克州团委和克州妇幼保健站两个单位,经2家单位商议,克州团委为牵头单位,群众工作经费由牵头单位统一管理,按要求应补助经费10万元,为新增项目。

项目概况

用于开展群众工作各项开支。

 

项目立项情况

项目立项的依据

按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村(社区)工作的意见》(克党办发【2017】51)号文件内容 

项目申报的可行性

为群众做好事办实事 

项目申报的必要性

为群众做好事办实事  

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作经费

2018年1月 

2018年12月 

2、

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州团委

项目名称

访惠聚”工作人员补助经费

项目属性

新增项目延续项目

主管部门

 克州团委

项目实施单位

克州团委

项目起止时间

2018年2月-2019年1月

项目负责人

 艾尼瓦尔·买合苏木


项目资金(万元)

资金总额8.64万元

财政拨款8.64万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州团委派驻访惠聚工作组工作人员4人,按要求应补助访惠聚经费8.64万元。

项目概况

每月1800元生活补助,4人,12个月,合计8.64万元。

项目立项情况

项目立项的依据

按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村(社区)工作的意见》(克党办发【2017】51)号文件内容

项目申报的可行性

访惠聚”工作人员补助经费

项目申报的必要性

访惠聚”工作人员补助经费 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、生活补助

2018年2月 

2019年1月 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州团委

项目名称

群众工作人员生活补助 

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州团委

项目实施单位

克州团委 

项目起止时间

2018年1月-5月

项目负责人

 白尔买提·托木西


项目资金(万元)

资金总额1.8万元

财政拨款1.8万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

群众工作干部3人,按要求应补助群众工作人员生活补助经费1.8万元。

项目概况

每月1200元生活补助,3人,5个月,合计1.8万元。

项目立项情况

项目立项的依据

按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村(社区)工作的意见》(克党办发【2017】51)号文件内容 

项目申报的可行性

群众工作人员生活补助

项目申报的必要性

群众工作人员生活补助 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、人员生活补助

2018年1月 

2018年5月 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州团委2018年部门预算公开表.xlsx

      2、克州团委2018年预算公开(整改).pdf

克州团委

2018年1月15日

(此件公开发布)

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