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2015年度克州维吾尔医医院部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 01:07 阅读 1

  一、主要职能

1、职责:医院在自治州党委、人民政府和上级卫生主管部门的关心支持下,经自治区中医药管理局批准,医院名称更改为克州维吾尔医医院,同时成立了克州维吾尔医骨科研究中心。已是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。

2、任务:围绕维吾尔医专科专病的优势,以骨科、妇科为重点,继续发挥骨科传统优势,完善中医民族医药特色科室建设。

  二、机构设置及人员情况

克州维吾尔医医院单位无下属预算单位,下设职能科室12个,临床及医技科室8个分别是:护理部、院感办、财务科、经核科、医教科、药剂科、党办、纪检检察室、总务科、院办科教科、信息科、保健科、妇科、内科、骨外科、康复科、皮肤肛肠科、特检科、检验科、放射科

单位基本情况:

克州维吾尔医医院是卫计委下属事业单位。克州维吾尔医医院为独立核算事业机构,实有编制176人,年末实有在职人员176人;实有退休人员37人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州维吾尔医医院部门决算包括:克州维吾尔医医院部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州维吾尔医医院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州维吾尔医医院

第二部分克州克州维吾尔医医院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州克州维吾尔医医院2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计3171.42万元,2015全年支出合计3067.94万元,年末结转结余10万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计3171.42万元,其中:财政拨款收入1761.23万元,上级补助收入0万元,事业收入1397.11万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入13.09万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计3067.94万元,其中:基本支出3067.94万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2100202中医(民族)医院支出3067.94万元。按经济分类科目:工资福利支出:1881.68万元,商品和服务支出984.57万元,对个人和家庭的补助129.62万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出72.08万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余10万元。与上年相比,增加10万元,降低100%

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年0万元减少0万元,降低0%具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元,培训费支出0.12万元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入3171.42万元,2014年全年收入2647.3万元,同比增加524.12万元,增长19.8%。原因是:12015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加。2搬入新住院楼,床位增加了,病人增加,事业收入也随着增加。2015年全年支出3067.94万元,2014年全年支出2662.1万元,同比增加405.84万元,增长15.25%。原因是:12015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加。2上年度,我院搬入新大楼,新楼各项费用增加。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出1761.23万元,2015年年初预算1119.55万元,比预算增加641.68万元,增长57.32%。原因是:2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出1056.64万元,比上年增加298.43万元,增长39.36%。原因是:单位人员增加。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,资产总计4418.97万元,其中:流动资产651.25万元,固定资产1760.24万元,其中:房屋15248.78平方米,价值652.09万元,共有车辆3辆,价值58.81万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:……);单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值571.34万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州维吾尔医医院.XLS

2015年度克州维吾尔医医院财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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