克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌办事处 2019年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州办事处单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州办事处预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州办事处2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州办事处2019年收入预算情况说明
三、关于克州办事处2019年支出预算情况说明
四、关于克州办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州办事处2019年项目支出情况说明
八、关于克州办事处2019部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州办事处2019部门政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州办事处单位概况
一、主要职能
1、认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定,积极做好对外联络工作。
2、积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络,拓宽联络渠道,认真做好沟通工作。
3、广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息,为自治州领导的科学决策提供参考。
4、充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用,积极为克州经济建设牵线搭桥。
5、认真做好区内外客人来乌的领导、援疆干部的服务接待工作及自治州三县一市出差人员的接待服务工作。
6、负责办事处宾馆的宏观管理工作,指导宾馆按现代企业制度运营,并使其规范化、制度化、程序化,更好的服务于克州各族人民。
7、负责管理驻乌鲁木齐流动人口工作站及驻北京联络处流动人口的管理工作。
8、承办自治州党委、人民政府交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
人员情况:2019年,根据克州党委机构编制委员会研究决定:克州人民政府驻乌鲁木齐办事处核定事业编制(参公)14名。截止2019年实际人数在职12人,退休7人,聘用临时人员15人。
从预算单位构成看,克州办事处的部门预算包括:办事处本级预算及下属 1家预算单位在内的汇总预算。
克州单位无下属预算单位,下设 4个处室,分别是:办公室、财务科、接待科、保卫物业科
克州办事处单位编制数 14,实有人数 12人,其中:在职 12人,增加或减少 0人; 退休 7人,
第二部分 2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门: 克州办事处单位:万元
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款(补助)
|
190.36
|
201 一般公共服务支出
|
190.36
|
一般公共预算
|
190.36
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
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208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
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|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
190.36
|
本 年 支 出 小 计
|
190.3
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
190.36
|
支 出 总 计
|
190.36
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州驻乌办事处单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
||||||||||||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
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201
|
03
|
01
|
190.36
|
190.36
|
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合计
|
190.36
|
|
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|
表三:
部门支出总体情况表
编制部门: 单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
03
|
01
|
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务
|
190.36
|
190.36
|
|
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|
合计
|
190.36
|
190.36
|
|
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州办事处单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
190.36
|
201 一般公共服务支出
|
190.36
|
190.36
|
|
一般公共预算
|
190.36
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
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|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
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|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
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|
213 农林水支出
|
|
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|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
|
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|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
190.36
|
小 计
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
190.36
|
支 出 总 计
|
190.36
|
190.36
|
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州办事处
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
03
|
01
|
行政运行(政府办公厅(室)及机构事务
|
190.36
|
190.36
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
||
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|
|
合计
|
190.36
|
190.36
|
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州办事处
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
|
|
合计
|
190.36
|
183.7
|
6.66
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.77
|
|
0.77
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.71
|
0.71
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
66..52
|
66.52
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
22.28
|
22.28
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
4.63
|
4.63
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
4.5
|
|
4.5
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
12.81
|
12.81
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
55.56
|
55.56
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.39
|
|
1.39
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
6.83
|
6.83
|
|
||
301
|
30112
|
其它社会保障缴费
|
14.36
|
14.36
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
||
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|
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|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
190.36
|
|
|
表七:
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门:克州办事处
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
|
|
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合计
|
|
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|
|
我单位2019年未安排项目预算开支
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州办事处单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
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|
|
2019年没有安排三公经费预算支出,三公经费预算支出情况表为空表。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州办事处单位:万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:2019年没有安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年办事处部门预算情况说明
一、关于克州办事处2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,办事处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算190.36万元。
收入预算包括:一般公共预算190.36万元
支出预算包括:一般公共服务支出190.36万元,
二、关于克州办事处2019年收入预算情况说明
克州办事处收入预算 190.36万元,其中:
一般公共预算 190.36万元,占100%,和上年相同,主要原因是:人员无变化。
三、关于克州办事处2019年支出预算情况说明
克州办事处单位2019年支出预算 190.36万元,其中:
基本支出 190.36万元,占 100%,和上年相同,主要原因是 :人员无变动。
项目支出 0万元,占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是 :无。
四、关于克州办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算 190.36万元。主要用于正常公务接待、援疆工作,招商引资工作、流动人口工作,驻京联络处联络工作,客房正常开支。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
收入预算包括:一般公共预算190.36万元
支出预算包括:一般公共服务支出190.36万元,主要用于正常公务接待,援疆人员开支,招商引资工作,流动人口工作站工作,接待楼的开支。
五、关于克州办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州办事处2019年一般公共预算拨款基本支出190.36万元,和上年执行数相同。主要原因是:人员没有变动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务,财政事务,行政运行190.36万元,占 100%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务,财政事务,行政运行2019年预算数为190.36万元,和上年数相同,主要原因是:人员无变化。
六、关于克州办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州办事处2019年一般公共预算基本支出 190.36万元, 其中:
人员经费 183.7万元,主要包括:基本工资55.56万元、津贴补贴66.52万元、奖金4.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.28万元、其他社会保障缴费14.36万元、住房公积金12.81万元、退休费6.83万元,奖励金0.71
公用经费 6.66万元,主要包括:办公费4.5万元、工会经费0.77万元、福利费1.39万元。
七、关于克州办事处2019年项目支出情况说明
2019年我单位未安排项目支出
八、关于克州办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元,主要原因是:无,公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少) 0万元,主要原因是无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:无,公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:无。
九、关于克州办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,克州办事处本级及下属 0家行政单位、1家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。主要原因是 :无。
(二)政府采购情况
2019年,克州办事处及下属单位政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋 3064平方米,价值 639.46万元。
2.车辆 8辆,价值 287.3万元;其中:一般公务用车 8辆,价值 287.3万元;执法执勤用车 0辆,价值 0万元;其他车辆 0辆,价值 0万元。
3.办公家具价值 49.83万元。
4.其他资产价值 3.9万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。
2019年克州办事处部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目 0个,涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州办事处
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项目名称
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XXXXX
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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其中:财政拨款
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州办事处
2019年1月20日
(此件公开发布)