克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站2016年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州草原工作站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2016年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2016年部门预算情况说明
一、关于克州草原工作站2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州草原工作站2016年收入预算情况说明
三、关于克州草原工作站2016年支出预算情况说明
四、关于克州草原工作站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州草原工作站2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州草原工作站2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州草原工作站2016年项目支出情况说明
八、关于克州草原工作站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州草原工作站2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州草原工作站部门单位概况
一、主要职能
克州草原工作站主要职能为:负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划;负责牧草种子繁育体系建设和管理工作;负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作;拟定草业建设项目;受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作;依据《中华人民共和国草原法》的有关规定,划定草地自然保护区;负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施,负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作;负责实施全州5000万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作;草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作;对草业有关的项目进行督促、检查、指导。
二、机构设置及人员情况
克州草原工作站无下属预算单位,下设4个科室,分别是:办公室、业务科、虫鼠害防治中心、牧草种子管理科。
克州草原工作站编制数30,实有人数68人,其中:在职49人,增加或减少0人; 退休19人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分克州草原工作站2016年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克州草原工作站单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
624.06 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
624.06 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
659.11 |
|
|
214 交通运输支出 |
|
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|
215 资源勘探信息等支出 |
|
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|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
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|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小计 |
624.06 |
小计 |
659.11 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
35.05 |
230 转移性支出 |
|
收入总计 |
659.11 |
支出合计 |
659.11 |
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州草原工作站单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||||
213 |
01 |
35 |
农业资源保护修复与利用 |
659.11 |
624.06 |
|
|
|
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|
|
35.05 |
|
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|
合计 |
659.11 |
624.06 |
|
|
|
|
|
|
35.05 |
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州草原工作站单位:万元
项目 |
支出预算 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
213 |
01 |
35 |
农业资源保护修复与利用 |
659.11 |
653.11 |
6 |
|
|
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|
合计 |
659.11 |
653.11 |
6 |
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州草原工作站单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款(补助) |
624.06 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
624.06 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
624.06 |
624.06 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小计 |
624.06 |
小计 |
624.06 |
624.06 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收入总计 |
624.06 |
支出总计 |
624.06 |
624.06 |
|
表五:
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
编制部门:克州草原工作站 |
|
|
单位:万元 |
|||||
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
||||||
213 |
01 |
35 |
农业资源保护修复与利用 |
624.06 |
618.06 |
6 |
||
|
|
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||
|
|
|
合计 |
624.06 |
618.06 |
6 |
表六:
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
编制部门:克州草原工作站 |
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
类 |
款 |
||||||
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.7 |
0 |
0.7 |
||
302 |
30211 |
差旅费 |
3 |
0 |
3 |
||
302 |
30201 |
办公费 |
3 |
0 |
3 |
||
303 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
0 |
||
302 |
30242 |
办公用品及设备采购 |
0 |
0 |
0 |
||
302 |
30206 |
电费 |
0.6 |
0 |
0.6 |
||
302 |
30207 |
邮电费 |
1.1 |
0 |
1.1 |
||
302 |
30205 |
水费 |
0.6 |
0 |
0.6 |
||
302 |
30228 |
工会经费 |
1.92 |
0 |
1.92 |
||
301 |
30102 |
津贴补贴 |
218.98 |
218.98 |
0 |
||
302 |
30229 |
福利费 |
3.46 |
0 |
3.46 |
||
301 |
30103 |
奖金 |
11.24 |
11.24 |
0 |
||
303 |
30305 |
生活补助 |
0.89 |
0.89 |
0 |
||
301 |
30108 |
事业单位基本养老保险缴费 |
95.79 |
95.79 |
0 |
||
301 |
30101 |
基本工资 |
134.88 |
134.88 |
0 |
||
301 |
30113 |
住房公积金 |
36.81 |
36.81 |
0 |
||
303 |
30309 |
奖励金 |
0.15 |
0.15 |
0 |
||
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
0 |
0 |
||
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
0 |
3 |
||
303 |
30302 |
退休费 |
97.71 |
97.71 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计 |
596.45 |
21.61 |
表七:
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
编制部门:克州草原工作站 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
213 |
01 |
35 |
农业资源保护修复与利用 |
草原植被恢复经费 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州草原工作站单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
3.7 |
|
3.7 |
|
3 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州草原工作站单位:万元
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2016年部门预算情况说明
2016年克州草原工作站部门预算
情况说明
一、关于克州草原工作站2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州草原工作站2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算659.11万元。
收入预算包括:一般公共预算624.06万元,无其他收入、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)35.05万元。
支出预算包括:农林水支出:659.11万元。
二、关于克州草原工作站2016年收入预算情况说明
克州草原工作站部门收入预算659.11万元,其中:
一般公共预算624.06万元,占94.68%,比上年减少233.01万元,主要原因是2015年减少退休人员、医疗、社保减少;
政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是 未安排预算;
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)35.05万元,占5.32%,比上年增加20.05万元,主要原因是2015年补助经费结余和2016年自治区下拨补助经费增加。
三、关于克州草原工作站2016年支出预算情况说明
克州草原工作站2016年支出预算659.11万元元,其中:
基本支出653.11万元,占99.08%,比上年增加253.06万元,主要原因是在职、退休人员增资办公经费增加。
项目支出6万元,占0.91%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是与上年持平。
四、关于克州草原工作站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算624.06万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于克州草原工作站2016年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州草原工作站部门2016年一般公共预算拨款基本支出618.06万元,比上年执行数减少1.46万元,下降0.24%。主要原因是:2016年退休人员工资、医疗减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务(农林水支出类)624.06万元,占94.68%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务农林水事务(213)财政事务农业(01)农业资源保护修复与利用(35):2016年预算数为624.06万元,比上年执行数减少11.14万元,下降1.75%,主要原因是:在职人员的工资变动和社会保障缴费支出减少。
六、关于克州草原工作站2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州草原工作站部门2016年一般公共预算基本支出618.06万元,其中:人员经费596.45万元,主要包括:基本工资134.88万元、津贴补贴218.98万元、奖金11.24万元、其他社会保障缴费95.79万元、住房公积金36.81万元、退休费97.71万元、生活补助0.89万元、奖励金0.15万元。
公用经费21.61万元,主要包括:办公费3万元、水费0.6万元、电费0.6万元、邮电费1.1万元、差旅费3万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.92万元、福利费3.46万元、公务用车运行维护费3万元、公用取暖费4.23万元。
七、关于克州草原工作站2016年项目支出情况说明
项目名称:草原植被恢复经费
设立的政策依据:财政部门根据单位工作需求
预算安排规模:6万元
项目承担单位:克州草原工作站
资金分配情况:草地监测工作经费2万元、车辆加油2万元和参与人员差费2万元。
资金执行时间:2016年
八、关于克州草原工作站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州草原工作站部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费0.7万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排因公出国事务;公务用车购置费为0,未安排预算。;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是与上年预算安排一致;公务接待费减少0.2万元,主要原因是接待次数减少。
九、关于克州草原工作站2016年政府性基金拨款情况说明
克州草原工作站2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2016年克州草原工作站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.61万元,比上年预算增加2万元,增幅1%。主要原因是因公务出差费标准增加。
(二)政府采购情况
2016年克州草原工作站部门政府采购预算35.05万元,其中:政府采购货物预算35.05万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算30.85万元。(单位使用新办公楼需采购物品)
2016年度克州草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.05万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额30.85万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,克州草原工作站占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2290平方米,价值为132万元。
2.车辆1辆,价值29.4万元。其中:一般公务用车1辆,价值29.4万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值8.1万元。
4.其他资产价值1.7万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2016年度)
填报单位:
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
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主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金(万元) |
资金总额 |
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财政拨款 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、 |
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2、 |
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…… |
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(五)其他需说明的事项
无其他说明事项
第四部分 名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(此件公开发布)
克州草原工作站
2016年1月20日